我本月计提的增值税比实际扣款的多0.01,款已划,帐务如何处理?可以有两种处理方式:1、本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元; 2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:贷:主营业务收入 0.01(红字)贷:应交税金--增值税 0.01(红字)或:借:应交税金--增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01这样解释好理解吗?