发票的报销流程: 1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字; 2.报销单送本部门负责人复核并签字; 3.报销人送报销单至财务部,由会计审核; 4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批; 5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。