内部审计更多的是关注公司内部的经营管理,风险控制能力,内部治理情况等。
如公司内部的采购流程、生产流程,销售流程等,还有职能部门的审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等。
外部审计关注的是公司向利益相关者如股东,债权人等提供的财务报表的真实程度。
法律依据:《中华人民共和国公司法》
第十二条 公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记。公司可以修改公司章程,改变经营范围,但是应当办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。
2022-08-11 11:05
内部审计更多的是关注公司内部的经营管理,风险控制能力,内部治理情况等。如公司内部的采购流程、生产流程,销售流程等,还有职能部门的审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等。
具体职责如下:
1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动,及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况,等进行内部审计监督。
2.内控审计:对公司内部管理控制系统,及执行国家财经法规进行内部审计监督。
3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。
2022-09-30 14:35
国家公务员政治审查主要强调考生本人思想进步、品德优良、作风正派,有较强的组织纪律性和法制观念。一般有下列情形之一的,属政审不合格:有反对四项基本原则言行的;有流氓、偷窃等不良行为,道德品质不好的;有犯罪嫌疑尚未查清的;直系血亲或对本人有较大影响的旁系血亲在境外、国外从事危害我国国家安全活动,本人与其划不清界限的;直系血亲中或对本人有较大影响的旁系血亲中有被判处死刑或者正在服刑的;为了保证录用考核工作顺利进行,各地根据需要可成立临时性的考核工作班子,具体负责录用考核的组织协调工作。
2022-09-15 09:30
内审与内控是各自独立的体系,不能直接说内审是内控的一部分。内控与内审的区别:
1、目标不同。内部控制是建立相互制约的管理关系,目的是改善经营管理;内部审计是对各种业务进行评价,是否合规。
2、手段不同。内部控制手段主要有环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监控等;内部审计主要手段是查证、函证、抽样、座谈、调查等。
3、关注点不同。内部控制的关注点是管理流程、制度和岗位约束、制度的有效性、关键岗位等;内部审计的关注点是各项指标完成情况,异常财务现象,财务规范性等。
4、对象不同。内部控制的对象是整个企业的各个环节;内部审计是相关环节和财务相关信息。
2022-08-11 10:43
军嫂政审一般情况下只审核几个方面:1、配偶国籍,一般军人的配偶,需要政治可靠、思想进步的中国公民。一般机密工作人员的配偶不能有复杂的社会关系;2、配偶本人政治态度,有无严重政治问题,比如参与邪教、重大刑事犯罪且不悔改、对党和国家大政方针政策有强烈不满和攻击行为的;3、是对配偶有重大影响的亲朋,是否有政治性问题。
2022-09-19 10:21
驾照是可以在异地办理年审的手续,但是车主需要在规定的时间内办理,如果驾照到期后,就无法在异地年审了,车主就需要回到驾驶证的签发地,办理驾驶证的年审手续,所以车主一定要计算好时间,避免遗忘。
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》规定:如果驾驶员在驾驶证的签发地之外居住,在提交《机动车驾驶证申请表》、身份证、驾驶证等有效证件后,可以向暂住地车辆管理所,直接申请办理驾驶证的年审业务。