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开普通发票流程

债权债务 2020-08-17 02:46 标签: 发票 流程

1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开-核对发票代码、号码,双击-确认。

2、销售方根据购买方提供统一社会信用代码在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的统一社会信用代码。购买方为个人的只填写人名。

3、含税状态选择:进入发票填开界面,先确定您开具的发票含税状态,按“价格”可进行切换。

4、开具带清单的发票:进入发票填开后点击“清单”按钮,输入商品名称,此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。

点击清单按钮后出现清单填开界面。添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法,添加完毕后点击“完成”按钮,票面信息填写完成后进行打印。

5、开具带折扣的发票:选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行,然后点击工具条上的“折扣”按钮,便弹出“折扣”对话框。

在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣,然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值,确认后即可对一行或多行商品加折扣。

6、发票打印位置调整方法:系统设置-系统设置-打印位置设置。

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